① 用友T3核算管理取消結賬及月未處理,但還是無法反記帳
摘要 核算模塊的取消結賬操作需要在下月期間操作,也就是說假如想取消5月的結賬狀態,需要用6月份的日期登錄。
② 你好,我在用友T3里取消核算系統,總是提示核算系統期初余額已記賬,不能取消,怎麼辦好
你好,建議備份數據,用反啟用工具處理。
③ T3用友通標准版核算管理模塊暫估成本處理點錯了,要怎麼取消
進行了暫估成本處理之後,會自動生成紅藍回沖單,而且默認是記賬狀態點擊「核算」-「核算」-「取消單據記賬」中將暫估成本處理生成的紅藍回沖單取消記賬即可。::
④ 用友t3怎麼取消核算管理的月末處理
核算取消月末處理
核算管理------月末處理-------選擇已處理倉庫確定------確定
⑤ 用友t3怎麼取消記賬
用友t3取消記賬操作步驟:
總賬菜單→期末→對賬 → 選擇月份 → Ctrl+H → 輸入口令 → 提示:恢復記賬前狀態功能已被激活 → 總帳菜單 → 憑證 → 恢復記賬前狀態 → 選擇月初狀態 →確定。
用友T3記賬流程如下所示:
1、填制憑證
總賬系統——填制憑證——點擊增加——輸入憑證點擊保存。
2、審核憑證(註:審核憑證必須換操作員)
總賬系統——審核憑證——選擇憑證類別,月份——點確定——確定——到審核憑證的界面——點擊審核。(如果多張憑證可以點擊審核菜單下的成批審核)。
3、月末處理
期間損益結轉:自動轉賬——期間損益結轉——選擇憑證類別、本年利潤科目——點擊左下角包含未記賬——確定。
4、記賬
總賬系統——記賬——全選——下一步——下一步——確認——確定。
5、月末結賬
總賬系統——月末結賬——選擇月份——點擊下一步——對賬——下一步——下一步——結賬(如果總賬核其它如采購銷售工資固定資產等並用《只有其他模塊都月末結賬完畢《總賬才能月末結賬)。
⑥ t3用友怎樣注銷核算管理系統
如果已經使用後是無法注銷的,如果是剛開始建立賬套,可以用賬套主管的操作員登錄系統管理,選擇賬套--啟用,把存貨核算取消啟用
⑦ 用友軟體中的核算管理月末結賬後想取消怎麼辦急急急急急急急急急急
從T3上方菜單依次進入總賬-期末-結賬,點中要最後一個已經結賬的月份,然後CTRL+SHIFT+F6同時按就可以把該月的結賬取消
⑧ 用友t3如何取消記賬
在電子賬套中,記賬是一項最為關鍵的數據處理功能,電算化會計信息功能徹底改變傳統記賬方法。接下來請欣賞我給大家網路收集整理的用友t3取消記賬的方法。
用友t3取消記賬的方法
1. 反結賬:總賬——期末——結賬——選擇需要取消結賬的月份,按ctrl+shift+F6——顯示取消結賬即可
2. 反記賬:總賬——其末——對賬——在“對賬”對話框下按ctrl+H,將出現“恢復記賬前狀態功能已被激活”——確認——退出
總賬——憑證——恢復記賬前狀態——選擇要取消月份的月初狀態——確定——輸入賬套主管的密碼——確定
3. 取消審核(應有審核人取消審核):總賬——憑證——審核憑證——確認——確定——審核——成批取消審核——確定——退出——退出
記賬的具體流程
1、根據日常發生的業務填制記憑證。記賬憑證下要附正式發票。
2、根據記賬憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬、各明細分類賬。
3、月末,根據全月記賬憑證匯總,填制科目匯總表,據科目匯總表登記總賬。(如果業務量很大,記賬憑證很多,也可以按旬匯總,登記總賬)
4、結賬。根據總賬各賬戶余額及發生額填報財務報表。
記賬的主要規范要求
1.登記賬簿時,應按記賬憑證日期、編號、經濟業務內容摘要、金額等逐項記入賬內。應做到登記准確、及時、書寫清楚。2.為了使賬簿記錄保持清晰、耐久,便於會計賬簿的保管,便於長期查考使用,禁止塗改。記賬時,應使用鋼筆和碳素墨水、藍黑墨水書寫,不得使用鉛筆或圓球筆(銀行的復寫賬簿除外)。
3.賬簿中書寫的文字和數字,應緊靠行格的底線書寫,約佔全行格的2/3或1/2,數字排列要均勻,大小數要對正。這樣,不僅可使數字得到清晰的反映,也便於改正記賬錯誤。
4.登記完畢後,要在記賬憑證上簽名或蓋章,並註明已登記的符號“√”(表示已經登記入賬),以便檢查記賬有無遺漏或錯誤。
5.總賬應根據記賬憑證匯總表登記;日期、憑證號都應根據記賬憑證匯總表填寫,摘要欄除寫“上年結算”及“承前頁”外,應填寫憑證匯總的起止號。
明細賬應根據記賬憑證登記,日期填寫月日,如果同一月份有多筆業務,除第一、二筆外,以下各筆可用點點代替,但換頁的第一、二筆必須填寫。憑證號欄與摘要欄按記賬憑證號與摘要填寫。
現金日記賬應根據記賬憑證逐筆登記。
銀行存款日記賬應根據支票存根或其他銀行結算票據逐筆登記,“種類”項按銀行結算種類填寫,“號數”只填寫支票的後四位數字。
各種賬簿按頁次順序連續登記,不得隔頁跳行登記。如果發生隔頁、跳行時,不得隨意塗改,應在空行空頁的金額欄由右上角向左下角劃紅線注銷,同時在摘要欄註明“此行空白”或“此頁空白”字樣,並由記賬人員壓線蓋章。訂本式賬簿,不得任意撕毀。
6.下列情況可用紅色墨水。登記賬簿須用藍黑色墨水書寫,不得使用圓球筆或鉛筆,但下列情況可用紅色墨水:
(l)按紅字沖賬的記賬憑證,沖銷錯誤記錄。記賬以後,如果發現記賬憑證應借、應貸科目或金額發生錯誤,並己登記入賬,引起賬簿記錄錯誤,可先用紅字填制內容相同的記賬憑證,沖銷原錯誤記錄,然後用藍、黑字填制正確的記賬憑證,重新登記入賬。記賬以後,如果發現記賬憑證和賬簿記錄金額有錯誤,並且所記的錯誤金額大於應記的正確金額,但原記賬憑證和賬簿所記的會計科目及其記賬方向並無錯誤,則用紅字沖銷它的多記部分金額。
(2)在多欄式賬頁中,登記減少數。在多欄式賬頁中,只設借方(或貸方)欄目登記增加數,若需要登記減少數時,則用紅字在表示增加欄目中登記。
(3)劃更正線、結賬線和注銷線。
(4)沖銷銀行存款日記賬時,用紅字登記支票號碼,進行沖銷。
(5)存貨按計劃成本計價,在調整發出材料成本差異節約額時,用紅字沖減成本差異。
(6)采購材料或商品時,貨物已到達企業,而結算憑證尚未到達,則在月末時,先按暫估價入賬,下月初用紅字沖回暫估價,以便結算憑證到來時正常入賬。如表3-2所示。
(7)當銷售貨物發生退回時,則用紅字沖減己入賬的該筆貨物銷售收入和銷售成本。
(8)會計制度中規定用紅字登記的其他記錄。
7.結出賬戶余額後,應在“借”或“貸”欄內寫明“借”或“貸”字樣;沒有餘額的賬戶,應在“借”或^貸”欄內寫“平”字,並在金額欄內元位上用“0”表示。
8.賬簿中賬頁下端最後橫線以下,一律空置不填。
9.每一賬頁登記完畢結轉下頁時,應在下頁第一行摘要欄註明“承前頁”字樣。
所有賬戶一律不做“過次頁”。
辦理“承前頁”時,次頁第一行的日期均以前一頁最後一筆記錄的日期作為“承前頁”的日期。日記賬承本日發生額連續累計數及余額,損益賬戶承本月發生額連續累計數及余額。
如果賬簿最後一行為日結、月結、季結或年結的,辦理承前頁時應承借、貸、余日結、月結、季度或年結數。對於不需加計發生額的賬戶,辦理承前頁時,只承前頁的日結、月結、季結的余額;對於需要加計發生額的賬戶,辦理承前頁時,承借、貸、餘三欄目結、月結、季結數,記在第一行。
在辦理承前頁時,需要加計發生額的科目有:現金、應付工資、應交稅金、主營業務收入、其他業每收入、營業外收入、主營業務成本、主營業務稅金及附加、營業費用、管理費用、財務費用、其他業務支出、營業外支出、利潤分配等。
10.對於固定資產賬簿和低值易耗品賬簿,可以跨年度連續使用。
⑨ T3憑證怎麼取消記賬
若是用友T3普及版需要取消記賬,具體流程供您參考:以管理員身份登錄用友主界面,選擇「自總賬-期末-對賬」。彈出「對賬」選項框。點擊"Ctrl+H"按鈕,彈出「恢復記賬前狀態功能已被激活」的提示。單擊「確定」。之後選擇「總賬-憑證」,單擊「恢復記賬前狀態「。在彈出對話框中,選擇相應的選項,然後單擊」確定「。最後選中要取消記賬的單據,單擊」恢復「按鈕,取消記賬。
溫馨提示:以上信息僅供參考。
應答時間:2021-02-25,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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