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税开票系统2041怎样操作

发布时间: 2022-11-05 18:27:56

㈠ 增值税专用发票的开票操作流程和抄报税流程

分两个问题回答:第一个问题增值税专用发票开票流程:
1、首先插入IC卡
2、进入:防伪税控开票系统
3、选择操作员
4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)
5、进入:系统设置
6、进入:客户编码
7、点击:“+”增加行
输入要开票单位的资料
注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、开户行。
8、保存“√”输入完毕退出
9进入:商品编码
10、录入:商品名称等资料(最好是别输入单价,因为单价不是一成不变的)
11、保存“√”输入完毕退出
12、点击:发票管理
13、点击:上方“发票开具管理”
14、选择:发票填开
15、选择:专用发票或普通发票,看到所填的发票号后,确定,输入单位名称:按“↓”键选择,选择商品名称(有选择滑块),输入发票内容,点击:“√”确定
输入:收款人、复核人(必填)

第二个问题抄报税流程
应该是报税、抄税、认证,是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作,是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作,按照具体的操作顺序:
1、抄税:
一、用户抄报税流程
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
A、抄税起始日正常抄税处理;
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税:
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→抄上月旧税成功
C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
2、报税。
3、认证

㈡ 增值税发票税控开票软件税控盘版怎么操作

以航天信息的金税盘为例:增值税发票税控软件
税控盘开票人的设置:
以管理员身份登录开票软件,点击主界面的“用户管理”菜单项,弹出“用户管理”窗口,点击即“新增用户”按钮,在弹出的“新增用户”窗口中输入“用户名称”和“密码”,“隶属角色”选择“开票员”确定即可。
百旺金赋的税控盘如下:
以管理员帐号登录开票系统,点击“系统维护/系统基础维护/操作员管理”菜单项,在“操作员管理”区域空白处,点击“增加”按钮,系统会自动增加一行列表,代码为自动分配不可更改,添加“名称”,选择“操作身份”,选择“界面风格”,选择“有效标志”(勾选为启用该操作员身份,否则为不启用该操作员身份)后,点击保存按钮,完成操作员的添加。

㈢ 国税增值税专用发票开票系统怎么操作

具体操作方法如下:

1、专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。

2、主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。

3、销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

(3)税开票系统2041怎样操作扩展阅读:

纳税人在增值税发票系统升级版中开具红字发票方法:

纳税人可在增值税发票系统中填开、上传《信息表》。税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》系统自动校验通过后,出具带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并通过网络将信息同步至纳税人端系统中。纳税人凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统中以销项负数开具。

㈣ 企业增值税发票开票流程

增值税开票操作流程
1.打开开票系统里的发票填开
2.选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号
3.选择货物的名称,有规格型号的话再选择具体型号,单位是自动的(之前要先设置),输入数量,在含税状态下输入含税单价,再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了
4.然后核对下你的价税合计,准确无误后打印,注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上,调整好打印线后再正式打印,做这些之前必须先在客户设置里把客户名称、电话地址、开户行和账号等信息填入,在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入。
开票资料:指开发票时需要提供的对方信息,开普通发票,要对方名称其实就足够了,开具增值税发票要对方单位的全称,单位地址及电话,银行基本户账号、开户行,税务登记号等。其实付款单位的名称是可以手写的,这也是发票上可以手写的地方。还有就是要开票方的发票专用章。

金税盘增值税开票步骤
1先安装开票系统。根据软件安装说明,完成开票软件的安装。
2陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口,鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”,默认密码为“123456”,初始证书口令为“88888888”。
3陆系统后进行初始设置:系统初始化→系统参数设置,在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址,并进行测试,若测试未成功检查网络问题。
4护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。
5购发票的读入。目前购买发票有两个途径:1、网上购买;2、去办税大厅通过介质购买,不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统,不然系统会显示无发票,无法开具发票。网上购买发票下载路径是:发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径:发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。
6常发票开具。进入开票界面,进行票面相关信息的录入,打印前除对系统发票各项数据进行确认外,还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试,避免打印出来的发票密码超出密码区)
7当月发票退回,在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。
8跨月的发票若对方需退回重新开具,若未认证,全部联次退回,销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票,系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档,正数发票正常处理,即记账联做账,发票联及抵扣联给客户)
9跨月的发票若对方需退回重新开具,若对方已做认证,客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表,并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章),公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方,并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。
注意事项:
税务政策不断变化,相关开票操作以当地税务机关指导为准。

㈤ 增值税专用发票怎么开

增值税专用发票开票步骤如下:
1、点击进入系统,会先出现等候提示,再弹出操作员登录画框;
2、点击专用发票填开;
3、弹出对话框后,要核对手上将要开出的纸质发票的种类,代码和号码是否与提示上的一致,如一致,点击确认;
4、根据开票资料填开增值税专用发票,填入对应的客户的资料,货物品名、数量,金额等;
5、点击标题栏上打印,弹出发票打印画框后,最后再点击。
一、申报增值税的操作流程如下:
1、查看税务登记信息,增值税是每个月申报还是每个季度申报;
2、收到增值税专票抵扣联后,及时在认证系统中认证
3、每月初用税控盘抄税,上报开票信息;
4、通过网上申报系统申报,如果不懂网报,也可以每月去税务大厅申报,大厅可以申报所有税种;
5、申报完成后扣税;
6、申报完成后用税控盘进行清卡,防止税控盘被锁;
7、至此,增值税报税完成。
二、增值税纳税人申报需要的资料如下:
1、《增值税纳税申报表》及其《增值税纳税申报表附列资料》;
2、使用防伪税控系统的纳税人,必须报送记录当期纳税信息的IC卡、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》;
3、《资产负债表》和《损益表》;
4、《成品油购销存情况明细表》;
5、主管税务机关规定的其他必报资料。纳税申报实行电子信息采集的纳税人,除向主管税务机关报送上述必报资料的电子数据外,还需报送纸介的《增值税纳税申报表》。
综上所述,凡是已经认定为是普通纳税人的企业,必须要通过防伪税控系统开具增值税专用发票。如果不是防伪税控系统开具的增值税专用发票,是不可以申报进项税额抵扣的。普通纳税人在正常的经营中没有规定增值税专用发票的使用期限,但是已经被取消一般纳税人资格的纳税人,必须要及时缴纳并注销,包括空白的专用发票和专用发票的存根。
【法律依据】
《中华人民共和国发票管理办法》
第七条增值税专用发票由国务院税务主管部门确定的企业印制;其他发票,按照国务院税务主管部门的规定,由省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止私自印制、伪造、变造发票。

㈥ 填开增值税专用发票的操作流程是怎样的

增值税防伪税控系统开票步骤
1、首先插入ic卡
2、进入:防伪税控开票系统
3、选择操作员
4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)
5、进入:系统设置
6、进入:客户编码
7、点击:“+”增加行
输入要开票单位的资料
注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、开户行。
8、保存“√”
输入完毕退出
9进入:商品编码
10、录入:商品名称等资料(最好是别输入单价,因为单价不是一成不变的)
11、保存“√”
输入完毕退出
12、点击:发票管理
13、点击:上方“发票开具管理”
14、选择:发票填开
15、选择:专用发票或普通发票
看到所填的发票号后,确定
输入单位名称:按“↓”键选择
选择商品名称(有选择滑块)
输入发票内容
点击:“√”确定
输入:收款人、复核人(必填)
开票跟打印发票注意事项:
1、注意客户资料输入正确
2、注意商品名称输入正确
3、注意所开发票与你想开的发票金额要一致,注意开票系统上面有一个按钮是“税/价格”一般默认当前所开的单价是不含税的,点一下就转换为含税的。
4、找到打印发票机卡的位置
5、发票号码与打印的号码必须一致
6、发票对齐,方可放入打印机中
发票开出后应加盖财务章或发票专章。
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不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知

㈦ 税控发票开票软件初始化向导怎么设置

1.金税盘的开票系统是第一次使用,需要安装金税盘。安装成功后,单击Finish。

㈧ 如何修改增值税开票系统中的客户资料

按正常的开票操作步骤:
1、启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统
2、进入开票系统之后,选择左上角的“系统设置”-→“客户编码”,然后双击打开“客户编码”,查询要修改的客户资料,找到要修改的方框,然后双击进行修改,修改完后点“确定”保存,保存好后返回即可。

㈨ 在增值税税控开票系统中怎样开发票

首先进入开票系统,点发票填开,进入发票界面填写即可。

㈩ 增值税专用发票开具流程是怎样的

增值税防伪税控系统开票步骤
1、首先插入IC卡
2、进入:防伪税控开票系统
3、选择操作员
4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)
5、进入:系统设置
6、进入:客户编码
7、点击:“+”增加行
输入要开票单位的资料
注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、开户行。
8、保存“√”
输入完毕退出
9进入:商品编码
10、录入:商品名称等资料
11、保存“√”
输入完毕退出
12、点击:发票管理
13、点击:上方“发票开具管理”
14、选择:发票填开
15、选择:专用发票或普通发票
看到所填的发票号后,确定
输入单位名称:按“↓”键选择
选择商品名称(有选择滑块)
输入发票内容
点击:“√”确定
输入:收款人、复核人(必填)
打印发票
打印发票注意事项:
1、找到打印发票机卡的位置
2、发票号码与打印的号码必须一致
3、发票对齐,方可放入打印机中
4、打印机打印层数应放在三层位置
发票开出后应加盖财务章或发票专章。